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審計職責相關工作

時間: 新華 職責

1、參與實施內部財務審計,開展審計公司總部及分子公司財務管理工作;

2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況、評價預算完成情況等;

3、參與實施專項審計;

4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;

5、對日常審計、外部審計、內控測試等各項審計檢查中發現存在問題的整改工作進行跟進與落實。

6、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。

審計職責相關工作篇2

1、負責公司現有資源開發,和客戶簽訂企業掛牌重慶otc服務協議;

2、客戶維護,協助企業掛牌重慶otc掛牌成功;

3、組織實施金融市場、行業和相關監管政策的跟蹤分析工作,及時收集、匯總和上報外部市場信息和產品信息,為業務發展規劃和產品開發計劃的制定提供參考和依據;

審計職責相關工作篇3

嚴格按照集團標準要求對系統內客戶簽約信息及結算憑證進行審核,并做好結算憑證的收集歸檔;

定期收集、整理各城市項目簽章模板,并進行統一管理;

日常審核問題及時與城市項目對接人員或數據運營溝通反饋,并定期輸出審核簡報;

完成其他相關工作或上級交予的任務。

審計職責相關工作篇4

1、獨立實施財務收支、預算審計、專項審計、績效審計、內控審計等等類型的審計業務,并編制審計報告、披露問題,提出改進建議和決策依據;能夠獨立開展對關鍵崗位和有重大風險崗位的經營責任審計。

2、負責公司各項業務、項目及產品的合規性審核及審計,評估業務實施全過程的合規風險,出具合規意見,制止、報告公司業務經營活動中的違法違規行為和風險隱患,并敦促整改。

3、協助部門建立與完善內部審計制度與工作流程,健全內控體系建設;

4、制定公司各項審計管理規范,編制具體審計工作計劃,并組織開展和監督落實;

5、負責有關審計資料的原始調查、收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益

6、參與編制內部審計計劃及審計實施方案

審計職責相關工作篇5

1.負責公司審計項目的執行工作;

2.對公司財務信息資料的可靠性、完整性和準確性,對公司財務收支狀況、資產負債、所有者權益的真實性、合規合法性、效益性進行審計;

3.編制審計工作底稿,并撰寫內部審計調查、分析報告;

4.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;

5.協助上級領導進行制定財務審計工作計劃。

審計職責相關工作篇6

it審計員瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)瑞華會計師事務所(特殊普通合伙),瑞華會計師事務所,瑞華會計師崗位職責:

1、按照項目計劃執行it審計服務;

2、負責執行it審計測試工作并撰寫工作底稿;

3、進行其他非it相關的公司層面及流程層面內控測試;

4、作為項目成員參與it審計項目;

5、分析測試結果,并提供整改建議,同時跟進整改結果;

6、完成內部分配的.其他工作。

任職資格:

1、計算機、信息管理、會計、審計或相關專業本科及以上學歷;

2、1年以上it咨詢/審計/財務或相關經驗,擁有會計師事務所工作經驗者優先;

3、熟悉coso、cobit相關知識,持有相關專業證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優先;

4、有創意、良好的溝通能力、分析能力,能有效地解決問題

5、具備較強的抗壓能力,能適應長期出差。

審計職責相關工作篇7

1、主導公司內部審計檢查工作,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟效益審計等;

2、制定并維護更新內部審計流程,工作標準,審計工作手冊及審計程序;

3、負責公司各板塊業務的財務審計;

4、組織對項目及業務操作執行的各個環節進行監控,對業務運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議供公司管理層決策。

5、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對可能發生的業務及經營風險做出評估,提出審計意見和建議;

6、對公司日常經營管理的運行情況進行風險與效率監控,發現問題點并提出建議,

7、對內審發現的問題及時與相關負責人溝通協調,以規范經濟行為、降低審計風險;

8、按時、保質完成分配的審計任務。

審計職責相關工作篇8

職責

1、審查企業各項財務制度的落實情況,擬定審計方案;

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

3、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作的合規性;

4、定期或者不定期的進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

5、針對所有涉及的審計事宜,編制內部審計報告,提出處理意見和建議;

6、參與對集團經營活動、審計活動等審計工作;

7、進行企業保密,按規定使用所獲取得財務資料;

8、根據管控權限和相關管理制度管控下屬分子公司的審計工作。

崗位要求:

1、學歷:本科以上學歷

2、專業:財務管理學、會計學等相關專業

3、工作經驗:精通會計學、財務管理等審計領域,在房地產行業或建筑行業從事審計工作者優先考慮。

審計職責相關工作篇9

職責描述:

1、在部長的統一領導下,具體負責對集團所屬公司(部門)的財務審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發現問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產生后果之前(萌芽狀態)。

2、規范財務運行體系,對集團各公司財務人員業務開展、報表分析進行監督。

3、對集團公司開發的新項目督促財務部門可行性經濟分析并對其分析結果進行審計。

4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導檢查對外帳務的處理,稅收政策的利用。

5、對集團各公司及部門的計劃大要事收集,監督執行情況匯總考核。

6、監督各司各部績效考核財務指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結果。

7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。

任職要求:

從事審計3年以上,財務會計等相關專業,專科以上學歷;房產/建筑行業審計經驗,

審計職責相關工作篇10

1、全面負責酒管公司財務部的日常管理工作;

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,檢查、考核并監督執行;

3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

4、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

5、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析;

6、負責資金、資產的管理工作;

7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

8、負責對應外部審計及財務稽核工作,配合提供相關資料。

審計職責相關工作篇11

職責:

1、參與公司業務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等審計內容,并出具審計報告;

2、根據審計結果提出合理的改進意見,并跟進后續的改善情況;

3、協助部門經理建立風險控制及防范機制,定期對內部控制的有效性進行評價;

4、對嚴重違反公司制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;

5、協助部門經理對內部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執行情況進行審計;

6、協助部門經理對企業年度經營情況進行經濟效益審計;

任職資格:

1、28—35周歲,善于分析問題,專業素養較好,溝通能力強,思路嚴謹。全日制本科以上學歷,財會類相關專業

2、具有5年以上財務管理,2年審計工作經驗;

3、較強的組織能力,協調溝通能力;較強的解決問題能力和責任心、事業心。

4、中級以上職稱優先,熟悉辦公自動化。

審計職責相關工作篇12

1.參與執行報表審計、經濟責任、竣工決算、財務收支、績效評價、科研經費、內部控制建設與評價等各類型審計咨詢服務業務;

2.審計經理分工安排,團隊協作完成審計方案所列各類審計事項;

3.在項目經理的指導下,完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;

4.做好審計經理交辦的其他工作;

5.參加所內、部門或組內開展的各類培訓、交流與旅游等活動;

審計職責相關工作篇13

職責:

1、根據年度審計計劃,負責編制項目審計計劃;

2、根據制訂的審計計劃執行具體的審計工作。包括組織開展現場審計,收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿,編制審計報告草稿及跟蹤審計后續整改工作;

3、在審計工作中善于發現問題并能夠提出自己的見解和建議。

4、為改進內部審計工作提出合理化建議;

5、負責各分子公司年度財務審計與內控評估項目;

6、服從部門工作統一安排,按時配合完成領導交辦的其他相關工作。

任職要求:

1、審計、會計、財務管理及相關專業本科及以上學歷;

2、1年以上內部審計或會計師事務所相關工作經驗,品牌零售業內審經驗者優先;

3、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;

4、較強的溝通能力、協調管理能力及較好的文字表達能力;

5、良好的職業操守和團隊協作精神;

6、能適應出差。

審計職責相關工作篇14

財務審計崗位職責:

1.負責制定集團財務制度和財務管理辦法,并組織實施;并貫徹、執行《會計法》等國家財經法規。

2.負責組織做好財務預算或財務收支計劃,并監督、檢查和評價預算或財務收支計劃執行情況。

3.負責組織集團會計核算工作,真實、完整反映集團財務狀況和經營成果,并進行分析,提出改善建議。

4.負責制定并嚴格執行資金管理制度,合理調配使用資金,監控資金的投入,提高資金使用效率。

5.負責對擬投資項目進行資金籌措、經濟效益預測等財務方面的可行性分析,作為集團決策參考。

6.負責編制、審核集團月財務報表及年度財務決算報告。

7.負責建立健全財務檔案管理制度,保證會計資料的安全與完整。

8.負責收集整理統計資料,制定和提供統計分析報告。

9.負責做好審計工作,檢查、指導各子公司的財務工作,監督其財務運行并對其經營業績進行考核、評價。

10.負責搞好部門建設,不斷改進內部控制等管理工作。

11.負責對財務人員進行統一管理,做好財務人員的后續教育和專業培訓工作,提高人員專業素質和部門工作績效。

12.協助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。

13.完成集團領導交給的其他工作。

輔助工作職責:

1.負責與子公司的協調溝通,強化對下屬各子公司財務管理過程的監控;

2.負責協助下屬各子公司建立、健全各項財務管理制度。

3.負責按集團內部審計管理規定組織對集團各下屬企業進行常規財務審計和專項審計。

4.負責對下屬公司財務人員進行統一培訓、管理、考核。

5.依據下屬各子公司財務部的崗位需求,負責對其進行財務人員委派管理及考核。

任職要求:

1、會計、財務、審計等相關專業全日制本科學歷;

2、三年以上同崗或相近崗位工作經驗,具備相應的審計、法律知識,熟悉企業運作流程,熟悉辦公軟件;

3、較強的判斷能力、溝通能力、計劃和執行能力、分析問題和解決問題的能力。

審計職責相關工作篇15

一、內部審計工作

1、負責協助部門負責人建立健全內部審計相關制度、流程。

2、協助部門負責人組織開展集團財務審計、投資審計、專項審計、審計調查等審計工作。

3、參與對專業平臺主要領導干部開展經濟責任審計;參與配合上級審計部門對本部領導干部進行經濟責任審計。

4、參與撰寫審計報告,督導審計問題整改。

5、負責審計文件的整理立卷工作。

二、內部控制工作

1.負責協助部門負責人完善內部控制體系建設、評價及年度工作方案。

2、協助部門負責人組織開展本部內部控制體系建設及評價,組織內部控制缺陷整改。

3、參與指導專業平臺內部控制體系建設、評價及內部控制缺陷整改工作。

4、負責內部控制體系建設、評價文件的整理立卷。

審計職責相關工作篇16

1、根據審計計劃,開展公司各業務流程的內部審計和外部審計工作;

2、對關鍵控制點進行風險評估,推動優化工作流程;

3、揭示內部控制中存在的風險和漏洞,優化內控體系;

4、實施審計項目的后續審計工作,確保審計發現問題得以整改落實;

5、完成部門領導交待的其他工作。

審計職責相關工作篇17

職責描述:

1、根據內部審計準則,完成業務公司的經營責任審計工作;

2、在授權范圍內對集團各個板塊項目進行專項經濟責任審計;

3、根據審計法務部計劃安排,對年度審計檔案進行整理及歸檔。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,金融、財務、審計等相關專業優先;

2、具備財務、審計相關資格證書;

3、5年以上大型地產企業內部審計或財務工作經驗;

4、具有優秀的職業判斷能力,邏輯能力強,有較強的溝通能力、領導能力和表達能力;

5、具有良好的職業操守

6、適應出差

審計職責相關工作篇18

1、主持酒店日常財務、會計及稅務管理工作,管理監督基礎財務的工作質量;

2、建立酒店的會計核算體系,制定會計核算制度及財務管理制度,并監督執行;

3、編制實施企業預決算、財務收支和資金籌措計劃,負責成本核算和控制;

4、定期組織資產清查盤點,保證財產安全;

5、確保資金的有效管理,加速資金周轉,考核資金使用效果,規避資金和風險;

6、完成各項財務結算、會計核算,上報財務執行情況,為管理層提供分析數據;

7、定期清理往來帳戶,及時催收和清償款項,做好帳務核對,組織審計工作;

8、負責部門團隊建設及員工培養,制定財務內部相關指標,做好績效考核管理;

9、全面負責帳務問題處理及稅務的協調工作,維系好與銀行及稅務機關的關系。

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